|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
2022/225
|
lyžiarsky kurz
|
1.890.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
2022/219
|
balíček Zborovňa Komplet - licencia 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/220
|
eToken
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/112
|
eToken
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/221
|
prenájom rohoží
|
47,33 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
2022/222
|
kancelársky tovar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/114
|
kancelársky tovar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/223
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/113
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/224
|
telekomunikačné služby
|
39,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/116
|
lyžiarsky kurz
|
1.890.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/217
|
elektrina 9/2022
|
957,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/226
|
lyžiarsky kurz
|
1.530.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/115
|
lyžiarsky kurz
|
1.530.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/227
|
preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
26.10.2022 |
10.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/117
|
preprava žiakov 9. roč. - Svidník - Medzilaborce
|
290,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ŠK Odeva Lipany |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
2022/228
|
materiál na údržbu
|
349,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Objednávka |
O2022/120
|
materiál na údržbu
|
349,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
2022/229
|
URBIS - ročná licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |