|
Faktúra |
2018/178
|
kancelárska technika
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/177
|
plyn
|
820,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Objednávka |
2018/97
|
papier xerox A4
|
380,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/176
|
vodné a stočné
|
358,13 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/175
|
telefónne poplatky
|
54,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/174
|
elektrina
|
465,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
06.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/173
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
13.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
20.08.2018 |
06.09.2018 |
|
Objednávka |
2018/95
|
školský nábytok
|
1 764,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Školl all, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Objednávka |
2018/94
|
pomocné stavebné práce
|
4 509,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Objednávka |
2018/96
|
pomocné stavebné práce
|
3 617,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Jozef Škop |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Objednávka |
2018/93
|
kancelárska technika
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
Faktúra |
2018/172
|
prenájom rohoží
|
24,84 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/171
|
telefónne poplatky
|
49,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
26.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/169
|
elektrina
|
300,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/170
|
čistiace potreby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Kridla, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/168
|
elektrina
|
334,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/167
|
poskytovanie služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
19.07.2018 |
15.08.2018 |
|
Faktúra |
2018/164
|
odobraté množstvo plynu
|
838,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
Faktúra |
2018/163
|
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
359,85 |
s DPH |
2018/89
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
Faktúra |
2018/165
|
prevedenie prác a služieb - revízia plyn
|
830,00 |
s DPH |
2018/88
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
SKS Prešov, s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |