|
Faktúra |
2020/136
|
telekomunikačné služby
|
54,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/137
|
plyn
|
1 163,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/138
|
elektrina
|
409,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/139
|
elektrina
|
61,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/140
|
elektrina
|
367,48 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/141
|
telekomunikačné služby
|
40,03 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/142
|
prenájom rohoží
|
15,36 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
Faktúra |
2020/79
|
telekomunikačné služby
|
54,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
2020/77
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
50,40 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
16.04.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
2020/10
|
elektrina
|
219,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.01.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
2020/45
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 365,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/36
|
plyn
|
5 135,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
18.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/37
|
lyžiarsky kurz
|
4 190,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Sorea spol.s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
14.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/38
|
skipasy - lyžiarsky výcvik
|
1 397,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Ski Centrum Vysoka,s.r.o |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/39
|
elektromontážne práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jozef Dulin |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/40
|
elektrina
|
608,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/41
|
elektrina
|
787,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/42
|
elektrina
|
321,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
21.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/43
|
telekomunikačné služby
|
41,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/44
|
školské pomôcky ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Marcel Polomský |
Riaditeľ školy |
28.02.2020 |
13.03.2020 |