|
|
Objednávka |
O2025/180
|
Reprezentačné predmety
|
633,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Agáta Kordiaková |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/179
|
Penové mydlo do dávkovačov
|
705,71 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/316
|
Kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
|
611,85 |
s DPH |
O2025/176
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
24.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/315
|
Podujatie Hejného metóda pre 1. st. ZŠ 28-29.11.2025
|
128,00 |
s DPH |
O2025/175
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/314
|
Podujatie Hejného metóda pre 1. st. ZŠ 28-29.11.2025
|
128,00 |
s DPH |
O2025/175
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/313
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocviční a ich zariadení
|
490,77 |
s DPH |
O2025/174
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/309
|
Akreditované inovačné vzdelávanie 20.2.-6.6.2026
|
300,00 |
s DPH |
O2025/184
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
FRANCESCO - regionálne autistické centrum, o.z. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/312
|
Trofeje - OK Volejbal chlapci 19.11.2025
|
50,00 |
s DPH |
O2025/172
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/311
|
Kancelárske potreby - OK Volejbal chlapci 19.11.2025
|
20,00 |
s DPH |
O2025/171
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/310
|
Občerstvenie - OK Volejbal chlapci 19.11.2025
|
66,00 |
s DPH |
O2025/173
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Peter Roba |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/308
|
Telekomunikačné služby 15.10.-14.11.2025
|
64,55 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
18.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/307
|
Profylaktické práce na kopírke
|
295,20 |
s DPH |
O2025/169
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/305
|
Prenájom rohoží 6.10.-2.11.2025
|
46,37 |
s DPH |
|
26600993
|
13.11.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/304
|
Elektrina 10/2025 - nedoplatok
|
779,63 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
13.11.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/306
|
Papierové utierky
|
915,12 |
s DPH |
O2025/166
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/303
|
"Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole v roku 2026" - webinár
|
183,27 |
s DPH |
O2025/168
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
14.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/300
|
"Práca so žiakmi so ŠVVP v škole" - workshop
|
99,00 |
s DPH |
O2025/165
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Súkr. špec. centrum porad. a prevencie pre deti a žiakov s ment. postihnutím |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
11.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/302
|
Windows 10 (2025-2026)
|
36,90 |
s DPH |
O2025/153
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
11.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/301
|
Elektrina 12/025
|
1 444.00 |
s DPH |
|
SC2022/2395
|
11.11.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
11.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/178
|
Vlastiveda 5. roč. ŠZŠ - učebnica+pracovný zošit
|
40,09 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ, Komenského 113, Lipany |
Mgr. Emil Jacko, MBA |
Riaditeľ školy |
|
18.11.2025 |